Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.
Công ty tôi bán hàng và xuất 1 hóa đơn GTGT trên 20 triệu cho Công ty A. Công ty A thanh toán cho Công ty chúng tôi bằng mặt.
Như vậy, bên Công ty A sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.
Vậy đối với Công ty của chúng tôi là bên bán thì có bị ảnh hưởng gì trong trường hợp này không vậy ạ.
Tôi rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ và phúc đáp của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.
Tôi xin chân thành cám ơn./.